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从欧司朗/昕诺飞/爱思强半年报看LED行业发展前景

2019-08-08    

中国照明网报道

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导语: 7月31日,欧司朗公布了2019财年第三季度财报。报告期内,汽车市场的疲软态势未见改善,公司财务表现没有明显复苏迹象。以可比方式计算,第三季度营收为8.5亿欧元,同比下降14.9%。受汽车业务利润率下降的影响,调整后的EBITDA利润率(息税折旧及摊销前利润率)为6.8%。但同时,欧司朗在光电半导体事业部启动的业绩提升计划初见成效。

  欧司朗发布2019财年第三季度业绩报告

  7月31日,欧司朗公布了2019财年第三季度财报。报告期内,汽车市场的疲软态势未见改善,公司财务表现没有明显复苏迹象。以可比方式计算,第三季度营收为8.5亿欧元,同比下降14.9%。受汽车业务利润率下降的影响,调整后的EBITDA利润率(息税折旧及摊销前利润率)为6.8%。但同时,欧司朗在光电半导体事业部启动的业绩提升计划初见成效。

  在对特别项目进行调整之后,EBITDA(息税折旧及摊销前利润)为5800万欧元,较上年同期低58%;受转型成本影响,净收入为负3500万欧元。董事会再次确认了三月份公布的调整后年度预测。由于持续的经济动荡和照明产业的加速转型,中长期来看,市场复苏前景尚不明朗。因此,目前我们还无法确切地预测今年以后的经济发展趋势。欧司朗首席执行官Olaf Berlien表示: “市场在短期内没有任何明显的复苏迹象。然而,由于我们很早就采取了应对措施,现在这些行动有了初步的积极成果。”

  第三季度,光电半导体部门的销售额以可比方式计算下降至3.61亿欧元,降幅约21%。 与第二季度相比,光电半导体部门营收稳定,调整后的EBITDA利润率则因绩效提升计划的积极效果达到16.8%,相较上一季度有较大恢复。 与上一年度和上一季度相比,第三季度中的投资支出有显著下降。

  汽车事业部的销售额下降至4.31亿欧元,降幅约12.5%。 调整后的EBITDA利润率下降至5.1%,其中,由于受中国汽车产量疲弱的影响,传统汽车灯具的销量相应下降。 此外,欧司朗大陆合资公司的启动费用亦已计入支出。

  受到传统控制设备市场疲软的影响,数字事业部销售额下降至2.27亿欧元,降幅约12.5%。 调整后的EBITDA利润率为负3%。

  董事会与监事会建议股东接受贝恩资本与凯雷集团的收购要约

  在提交的联合合理答复中,监事会和董事会建议欧司朗股东接受美国投资者的收购要约。 董事会和监事会认为,每股35欧元现金的报价能合理公平地反映公司的价值。Berlien表示: “该报价对公司、员工及股东具有吸引力。 凭借其财务实力,贝恩资本和凯雷集团将支持我们当前的转型之路,并拥护欧司朗做出具有战略意义的重要决策。”欧司朗的股东必须在中欧夏令时间2019年9月5日午夜之前决定是否接受要约。

  (以上为暂行的、未经审计的数据。单位为“百万欧元”,利润率以百分比表示,雇员数截止于6月30日;括号内为负值。)

  (特别项目调整后,比如转型成本、重大法律和法规事宜以及企业并购的相关费用。)

  (以上为暂行的、未经审计的数据。单位为“百万欧元”,括号内为负值。)

  昕诺飞公布2019年第二季度业绩

  Signify(昕诺飞)日前公布2019年第二季度业绩。第二季度销售额为14.77亿欧元(约合人民币113.43亿元),经1.7%的货币效应调整后,可比销售额下降6.1%;营业利润率为9.0%,自由现金流为1.21亿欧元。

  2019年第二季度:

  净利润增长73%至5,000万欧元(Q2 18:2900万欧元),主要是由于运营盈利能力的提高和重组成本的降低;

  自由现金流量达1.21亿欧元(Q2 18:-3100万欧元),主要受收入增加和应付账款和应收账款的分阶段推动;

  基于LED的可比销售额增长0.2%至77%(Q2 18:70%);

  按可比汇率计算,间接成本下降3,700万欧元,降幅8%;

  调整后的EBITA利润率提高了60个基点至9.0%,包括+20个基点的汇率影响;

  调整后的毛利率下降了20个基点,至37.7%,原因是销量下降和价格下跌,很大程度上被正在进行的采购节约抵消;

  昕诺飞安装的连接点数量从第一季度的4700万增加到第二季度的5000万;

  总重组费用为1400万欧元,其他杂费也为1400万欧元;

  “我们对第二季度的业务运营盈利能力和现金流的持续改善感到满意。销售额下降主要是由于欧洲的经济逆风以及增长型市场中沙特阿拉伯和印度等非经常性国家发展的影响,”首席执行官Eric Rondolat表示。“尽管市场环境仍然具有挑战性,但我们增长平台的强劲势头、我们对运营效率的不懈关注以及我们强劲的自由现金流状况,使我们在未来处于有利地位。”

  “我们的增长平台、互联系统、物联网平台服务、园艺、太阳能和LiFi显示出强劲的势头。调整后的EBITA利润率得到提高,这得益于三大业务集团的贡献。”

  其中,LED业务第二季度销售额为4.45亿欧元,同比下降1.8%。LED灯具表现强劲,而LED电子产品的销售继续受到客户需求下降的影响,尤其是在欧洲。

  专业产品业务第二季度可比销售额下降5.6%至6.32亿欧元,原因是欧洲市场活动水平较低,以及沙特阿拉伯SASO产品重新认证和印度选举的临时影响。公司经历了公共和户外项目的需求疲软,尤其是在欧洲,而美洲和中国的表现强劲。在2019年下半年有大量的订单积压和项目工程,尤其是在中东和中国的立面照明。

  家居产品业务第二季度销售额达1.07亿欧元,同比增长19.0%,这得益于在欧洲市场的强劲表现,继续体验到对互联服务的强劲需求。

  此外,2019年上半年的业绩基本情况为:

  2019年上半年:

  净利润增至9500万欧元(18年上半年:4900万欧元)

  自由现金流增加至1.75亿欧元

  基于LED的可比销售额增长1.9%至销售额的76%(18年上半年:69%)

  按可比汇率计算,间接成本下降了7,700万欧元,降幅为8%

  调整后的EBITA利润率上升70个基点,至8.4%,尽管汇率影响-60个基点

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  爱思强上半年业绩改善,坦言客户投资意愿下降

  爱思强(AIXTRON)是半导体行业沉积设备的领先供应商,7月25日公布了2019年上半年和第二季度的财务业绩。

  业务发展

  报告期内,爱思强收入,毛利和经营业绩(息税前利润)较上年大幅增加,而营业费用同比继续下降。毛利率和息税前利润率达到了年初预测范围的上限。因此,盈利能力在H1/2019年持续改善。

  爱思强表示,正如预期的那样,2019年上半年的订单量同比下降,特别是在光电子领域。在美国与中国之间持续的贸易争端的背景下,公司客户不愿意投资扩大其生产能力。尽管有这样的发展,但今年上半年的关键数据完全符合年度指引:越来越多的地方正在使用激光器进行3D传感器技术和光学数据传输,5G网络的扩展以及节能电力电子设备的使用增加仍然积极,并且当前紧张局势只有短时间影响。

  公司称:“我们的Gen2 OLED系统安装在客户工厂的试生产线上,由我们的客户和子公司APEVA的工程师共同运营。在未来几个月,该系统的联合运行有望确认OVPD技术的效率。这是为该客户提供OVPD技术认证的另一个计划步骤。”

  由于客户不愿意投资扩大生产能力,包括备件和服务在内的订单量同比下降36%至上半年的9,830万欧元。

  截至2019年6月30日,设备订单积压同比下降20%至1.101亿欧元。大部分订单积压计划于2019年发货。

  2019上半年,爱思强的收入同比增长12%至1.32亿欧元(H1/2018年:117.6万欧元)。利润率略低于45%的LED系统业务占收入的最大份额,而光电子MOCVD系统的收入与上一年相比下降至32%,正如预期的那样。电力电子设备占总收入的11%。

  销售成本从2018年上半年的6,690万欧元上升至2019年上半年的7,940万欧元,占2019年上半年收入的60%(上半年:2018年:57%),也反映了LED系统在收入中所占比例较高与上一年相比。

  虽然毛利率略有去年同期下降40%,由于产品结构的变化,毛利率在2019年上半年欧元52.6米的上涨在去年的水平。上半年/2019年优惠的美元/欧元汇率和较低的产品成本有助于抵消利润率影响。

  营业费用为3,350万欧元,比去年同期下降13%(2018年上半年:3,870万欧元),主要是由于项目相关费用减少。

  上半年/2019年的经营业绩(EBIT)同比增长59%至1,910万欧元(H1/2018年:1,200万欧元)。该发展主要归功于上述业务和成本发展。

  上半年的净利润为1,580万欧元,与去年同期相比(H1/2018年:1,600万欧元)。

  2019年上半年的自由现金流为-490万欧元(H1/2018年:-1270万欧元),主要是由于2019年第一季度的负数。2019年第二季度的自由现金流为1260万欧元,反映了盈利的业务过程。

  现金包括其他金融资产(至少三个月到期的银行存款)余额为EUR258.9米为2019年6月30日,略低于水平,2018但较高的12月31日,比2019年3月31,(12月31日,2018年:2.63亿欧元;2019年3月31日:247.9百万欧元)。

  管理评审

  爱思强公司总裁Bernd Schulte博士评论道:“我们对2019年上半年盈利能力的提升感到满意,但这也反映出客户不愿意投资新产能,这在短期内会进一步恶化。美国对华为实施制裁。我们乐观地认为,下半年订单增加将有所改善,特别是由于亚洲需求的预期复苏。加上我们强劲的订单积压,我们计划达到我们的预测特别是在激光,电力电子和特殊LED领域,我们继续看到三个强大的增长动力,它们是全球大趋势的重要组成部分,如下一代5G无线网络,用于移动电话的3D传感器和用于电动汽车和可再生能源的电力电子设备,以及下一代MicroLED显示器。“

  “我们的OLED子公司APEVA在我们客户现场成功调试Gen2系统已经达到了另一个重要的里程碑。该工具目前正在进行广泛的评估计划,我们相信我们将在系统认证方面取得进一步进展。我们看到对基于氮化镓的应用系统的需求稳步上升,其中包括5G移动通信网络的扩展。此外,我们在推广我们的新碳化硅生产系统方面取得了很大进展。AIXTRON总裁Felix Grawert博士补充说,除了积极的客户反馈外,我们已收到初始订单。

  指导

  基于2019财年前六个月的良好业绩以及当前市场环境下需求发展的评估,爱思强管理公司确认其2019年全年销售和订单指引,现在预计2019年利润率将提高在先前预测范围的上端。

  因此,与2018年相比,管理层预计收入增长将保持稳定增长。预计下半年需求将增加,特别是来自亚洲。基于良好的H1/2019业绩,目前对订单情况的评估考虑到当前市场环境和1.20美元/欧元的预算汇率,管理层预计将收到当前财政年度的订单,金额在220欧元之间百万和2.6亿欧元。该预测包括OLED客户对下一个测试工具的预期订单,作为OLED显示器行业OVPD技术持续认证过程的一部分。管理层预计收入在2.6亿欧元至2.9亿欧元之间,毛利率预计将达到40%左右。

  AIXTRON爱思强市场的发展是积极的。特别是,在3D传感器技术和光学数据传输中越来越多地使用激光器,5G网络的扩展以及节能电力电子器件的使用的增加将导致相应目标市场的进一步增长。

编辑:严志祥

来源:今日看LED

标签:欧司朗  昕诺飞  爱思强  半年报  

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